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恩施市第三高级中学2014年部门决算公开

恩施市第三高级中学http://www.altawhiteshop.com2015-09-21 11:44:00

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 目 录

一、2014主要职责及内设机构

二、2014年部门决算编制情况

三、2014年部门决算表

四、名词解释

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

、认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际,制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、强化教师队伍建设工作,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、搞好学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

 6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

(二) 人员情况

人员基本构成情况:我校人员构成主要是教职工和学生,其中在职教师241人、退休教师24人、遗属2人、另门卫及保安及保洁人员11人、学生3608人。

二、2014年恩施市第三高级中学决算编制情况

2014年的决算收入合计为2829.59万元,其中,本年收入合计2084.03万元,上年结转和结余745.56万元。

2014年的决算支出合计为3575.15万元,

1、工资福利支出1445.34万元,占本年支出40%;

2、商品和服务支出1646.33万元,占本年支出46%;

3、对个人和家庭的补助支出483.48万元,占本年支出14%;

三、恩施市第三高级中学2014年部门决算表

1、2014年部门决算收支总表

编制单位:恩施市第三高级中学




2014年度







金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类) 

行次

年初预算数

决算数

栏次


1

2

栏次


3

4

栏次


5

6

一、财政拨款收入

1

1,379.63

2,270.59

一、一般公共服务支出

37



一、基本支出

60

2,330.72

3,519.29

其中:政府性基金

2



二、外交支出

38



    人员经费

61

1,851.37

1,928.32

二、上级补助收入

3



三、国防支出

39



    日常公用经费

62

479.35

1,590.97

三、事业收入

4

1,050.00

559.00

四、公共安全支出

40



二、项目支出

63

98.91

55.86

四、经营收入

5



五、教育支出

41

2,429.63

3,575.15

    基本建设类项目

64



五、附属单位上缴收入

6



六、科学技术支出

42



    行政事业类项目

65

98.91

55.86

六、其他收入

7



七、文化体育与传媒支出

43



三、上缴上级支出

66




8



八、社会保障和就业支出

44



四、经营支出

67




9



九、医疗卫生与计划生育支出

45



五、对附属单位补助支出

68




10



十、节能环保支出

46




69




11



十一、城乡社区支出

47



支出经济分类

70


12



十二、农林水支出

48



基本支出和项目支出合计

71

3,575.15


13



十三、交通运输支出

49



  工资福利支出

72

1,445.34


14



十四、资源勘探信息等支出

50



  商品和服务支出

73

1,646.33


15



十五、商业服务业等支出

51



  对个人和家庭的补助

74

483.48


16



十六、金融支出

52



  对企事业单位的补贴

75



17



十七、援助其他地区支出

53



  赠与

76



18



十八、国土海洋气象等支出

54



  债务利息支出

77



19



十九、住房保障支出

55



  基本建设支出

78



20



二十、粮油物资储备支出

56



  其他资本性支出

79



21



二十一、国债还本付息支出

57



  贷款转贷及产权参股

80



22



二十二、其他支出

58



  其他支出

81



23




59




82



本年收入合计

24

2,429.63

2,829.59

本年支出合计

83

2,429.63

3,575.15

    用事业基金弥补收支差额

25



    结余分配

84


    年初结转和结余

26


745.56

      交纳所得税

85


      基本支出结转

27

690.20

      提取职工福利基金

86


      项目支出结转和结余

28

55.36

      转入事业基金

87


      经营结余

29


      其他

88



30



    年末结转和结余

89




31



      基本支出结转

90



32



      项目支出结转和结余

91



33



      经营结余

92



34




93




35




94



总计

36

2,429.63

3,575.15

总计

95

2,429.63

3,575.15

 

2、2014年部门决算财政拨款收支总表

编制单位:恩施市第三高级中学








2014年度










金额单位:万元

收     入

支     出

支     出

项    目

行次

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

决算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

2

栏    次


3

4

5

6

7

8

栏    次


9

10

11

12

13

14

一、公共预算财政拨款

1

1,379.63

2,270.59

一、一般公共服务支出

31







一、基本支出

54

1,379.63

1,379.63


2,485.57

2,485.57


二、政府性基金预算财政拨款 

2



二、外交支出

32







    人员经费

55

1,261.64

1,261.64


1,471.29

1,471.29



3



三、国防支出

33







    日常公用经费

56

117.99

117.99


1,014.28

1,014.28



4



四、公共安全支出

34







二、项目支出

57




55.86

55.86



5



五、教育支出

35

1,379.63

1,379.63


2,541.43

2,541.43


    基本建设类项目

58








6



六、科学技术支出

36







    行政事业类项目

59




55.86

55.86



7



七、文化体育与传媒支出

37








60








8



八、社会保障和就业支出

38








61








9



九、医疗卫生与计划生育支出 

39








62








10



十、节能环保支出

40








63








11



十一、城乡社区支出

41







支出经济分类

64


12



十二、农林水支出

42







    工资福利支出

65

1,146.32

1,146.32



13



十三、交通运输支出

43







    商品和服务支出

66

1,069.64

1,069.64



14



十四、资源勘探信息等支出

44







    对个人和家庭的补助

67

325.46

325.46



15



十五、商业服务业等支出

45







    对企事业单位的补贴

68





16



十六、金融支出

46







    赠与

69





17



十七、援助其他地区支出

47







    债务利息支出

70





18



十八、国土海洋气象等支出

48







    基本建设支出

71





19



十九、住房保障支出

49







    其他资本性支出

72





20



二十、粮油物资储备支出

50







    贷款转贷及产权参股

73





21



二十一、国债还本付息支出

51







    其他支出

74





22



二十二、其他支出

52








75








23




53








76







本年收入合计

24

1,379.63

2,270.59

本年支出合计

77

1,379.63

1,379.63


2,541.43

2,541.43



25




78







年初财政拨款结转和结余

26


270.84

年末财政拨款结转和结余

79







一、公共预算财政拨款

27


270.84

基本支出结转

80







二、政府性基金预算财政拨款 

28



     项目支出结转和结余

81








29




82







收入总计

30

1,379.63

2,541.43

支出总计

83

1,379.63

1,379.63


2,541.43

2,541.43


 

3、2014年部门决算财政拨款三公经费支出表

编制单位:恩施市第三高级中学









2014年度
















金额单位:万元


项目

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中:当年公共预算财政拨款支出

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

合计

其中:当年公共预算财政拨款支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出


小计

其中:当年公共预算财政拨款支出

小计

其中:当年公共预算财政拨款支出



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计








































































































补充资料:


















  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位

使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组


个,参加其他单位组织的出国(境)团组


个;全年因公出国(境)累计


人次。




  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位

使用公共预算财政拨款购置公务用车 


辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量


辆。







     3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预

算财政拨款支出的国内公务接待


批次,


人次,共


元;外事接待


批次,


人次,


元。



 

四、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省(市、县)级财政预算安排且当年拨付的资金。 
(二)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。  
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


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